• Usługi w UK
    • Spółka LTD w Wielkiej Brytanii
      • Księgowość LTD
      • Lista płac w LTD
      • Konto dla spółki LTD
      • Deklaracje VAT w LTD
      • Board meeting
      • Spółki na sprzedaż
      • Odzyskiwanie zamkniętej spółki LTD
    • Samozatrudnienie w UK (self-employment)
      • Rozliczenia podatkowe dla self-employed
      • Cennik rozliczeń podatkowych
      • Spóźnione rozliczenia w HMRC
      • MTD dla self-employed od 2026
      • Rozliczenia budowlane CIS
    • Inne usługi UK
      • Apostille dokumentów
      • Prognoza emerytury z Wielkiej Brytanii
  • Rozliczenie kryptowalut
  • O nas
  • Kontakt
Admiral Tax logo
Zadzwoń teraz
Napisz
Twitter Linkedin Facebook Youtube
AT logo
Zadzwoń do Nas:
+48 778 881 011
Spółka LTD w Anglii

Koniec roku to najlepszy czas, żeby przenieść firmę za granicę

By Agnieszka Moryc  Published On 19 grudnia, 2017

Ostatnia aktualizacja 17 maja, 2021 o 11:38 am.

0
(0)

Zbliża się koniec roku, co oznacza czas wytężonej pracy dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Prawo nakłada bowiem na przedsiębiorców konkretne obowiązki, z których muszą wywiązać się, zanim w sylwestrowa noc zegary wybiją północ. Koniec roku to również dobry czas na zastanowienie się, jak wiele korzyści przyniosłoby prowadzenie firmy w innym kraju i podjęcie decyzji o migracji biznesowej.

Przed końcem roku, przedsiębiorcy mają wiele obowiązków m.in. zebranie wszystkich dokumentów umożliwiających dokonanie prawidłowego rozliczenia z ZUS – em i Urzędem Skarbowym (dowody opłaty składek ZUS, potwierdzenia zapłaty zaliczek na podatek dochodowy), przygotowanie formularza zawierającego informacje o zarobkach pracowników, sporządzenie remanentu (to w przypadku firm zajmujących się sprzedażą), obliczenie przepracowanych godzin nadliczbowych, dodatkowe wynagrodzenie pracowników pracujących w nadgodzinach, ewentualne poinformowanie Urzędu Skarbowego o zmianie sposobu opodatkowania (tutaj termin mija 20 stycznia), a niektórzy przedsiębiorcy są zobowiązani do opracowania nowego zarysu struktury sprzedaży przedsiębiorstwa.

Szczęśliwego Nowego Roku

Kiedy już polski biznesmen wywiązał się z narzuconych prawem obowiązków, może przygotować się do nowego roku ciężkiej pracy, a w nim do: zapoznania się z nowymi zasadami rozliczania VAT i działaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego, kontroli krzyżowych, inwigilacji kont bankowych ze strony Ministerstwa Finansów oraz ich ewentualnego zablokowania (przez pomyłkę), coraz to nowych pomysłów rzeczonego Ministerstwa mających w teorii uszczelnić system podatkowy (jak chociażby powstania nowej instytucji: Centralnego Rejestru Faktur), a w praktyce uprzykrzających życie przedsiębiorców, uważnego analizowania częstych zmian prawa, opłacania składek ZUS – owskich bez względu na dochody firmy, podatku dochodowego (CIT) w wysokości 19%, 23% VAT – u, niskiej kwoty wolnej od podatku (od 1 stycznia 2018r 8000zł/rok, czyli 666,7 zł/mies.).

Zobacz także: Zatrudnianie obywateli UE w Wielkiej Brytanii i uzyskanie numeru NIN po Brexicie

Alternatywa

Analizując powyższe fakty, wielu właścicieli firmy zadaje sobie pytanie czy wraz z nowym rokiem nie warto by rozpocząć nowego etapu zawodowego życia, prowadząc swoją działalność pod skrzydłami jurysdykcji, która gwarantuje biznesowi o wiele atrakcyjniejsze warunki? A jeżeli tak, to gdzie?

Raj czy nie?

Jedną z możliwych opcji jest przeniesienie działalności do raju podatkowego, czyli kraju w którym obowiązują bardzo korzystne dla przedsiębiorcy rozwiązania podatkowe. Ich celem jest przyciągnięcie jak największej liczby zagranicznych inwestorów. Niektóre z nich nie wymagają od przedsiębiorców zapłaty podatku dochodowego od zysków osiąganych poza ich granicami. Należą do nich przede wszystkim niewielkie kraje (Bahamy, ST. Vincent, BVI) będące terytoriami zależnymi większych państw. Inne oferują korzyści podatkowe w sytuacji stworzenia odpowiedniej struktury biznesowej (np. Malta).

Jeszcze inne, poza stabilną sytuacją gospodarczą i atrakcyjnymi przepisami podatkowymi oferują doskonałą infrastrukturę przydatną dla firm zajmujących się handlem międzynarodowym (Singapur, Hongkong). Pewną obawą może napawać ewentualnych inwestorów medialna nagonka, jaka prowadzą przeciwko rajom UE wraz z OECD, sugerująca, że działalność gospodarcza w rajach jest równoznaczna z przestępstwami podatkowymi. Przypominamy: przeniesienie/założenie firmy w raju jest całkowicie legalne i oczywiście opłacalne.

Sprawdzony partner

Inna możliwość, to przeniesienie firmy do kraju, który pomimo tego, że nie jest rajem podatkowych, to oferuje przedsiębiorcom szereg korzyści podatkowych. Przykładem może być Anglia, Szkocja lub Irlandia.  Krajem, który polscy przedsiębiorcy wybierają najczęściej jest Wielka Brytania słynąca jako jedna z najprzyjaźniejszych dla biznesu jurysdykcji w świecie. Na swoją reputację Zjednoczone Królestwo zapracowało przede wszystkim racjonalnym i przyjaznym nastawieniem kadry urzędniczej wobec przedsiębiorców.

Zobacz także: Jak będzie wyglądać prowadzenie firmy w Anglii po Brexicie?

Są oni traktowani nie jak potencjalni przestępcy, zakładający firmę tylko po to, żeby kraść i oszukiwać, ale jak partnerzy, którym należy w maksymalnym stopniu ułatwić pracę, a tym samym umożliwić osiąganie dużych zysków, co następnie przekłada się na wysokie wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków. Taki układ opłaca się obu stronom. W związku z powyższym, kontrole skarbowe należą do rzadkości, a jeżeli już się zdarzają, są bardzo mało uciążliwe. Możliwe jest nawet przeprowadzenie ich… przez telefon. W kilkanaście minut!

Same podatki są niewysokie, a kwota wolna od podatku bardzo duża: 11500 GBP, co w przeliczeniu na złotówki daje sumę ok. 55000 zł (czyli 4600/mies)! Także składki ubezpieczeniowe nie drenują kieszeni przedsiębiorcy. Do tego dochodzi stabilna sytuacja polityczna i gospodarcza kraju oraz międzynarodowy prestiż firm działających pod brytyjska flagą. Jednak najlepsze może dopiero nadejść; istnieje bowiem możliwość, że w najbliższym czasie podatek CIT w Wielkiej Brytanii zostanie obniżony do jednocyfrowej kwoty. Władze UK zapowiadają, że zdecydują się na taki krok, jeżeli brexitowe negocjacje z UE nie spełnią brytyjskich oczekiwań. Tak niskie podatki będą miały na celu przyciągnięcie tam jeszcze większej liczby inwestorów.

Zielona Wyspa

Konkurencyjną wobec Wielkiej Brytanii jurysdykcją, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej jest proste i opłacalne jest Irlandia. Pod względem nastawienia urzędów wobec przedsiębiorców jest ona praktycznie tak samo przyjazna jak Zjednoczone Królestwo. Jej obecnym atutem są jeden z najniższych podatków CIT w Europie, oraz jeszcze wyższa niż w Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku, wynosząca 16 500 EURO, czyli ok. 70 000 zł (5800 zł miesięcznie). Na jej tle, kwota w Polsce prezentuje się wyjątkowo żałośnie. Rok 2018 może okazać się idealny dla założenia tam firmy, jako że nowo opracowany budżet Irlandii przewiduje dalsze udogodnienia dla podatników.

Podsumowanie

O ile przeniesienie firmy za granicę (do raju, Irlandii lub UK) jest samo w sobie dobrym pomysłem, to koniec roku jest ku temu momentem najlepszym. Zobowiązania wobec swojego kraju są wypełnione, a nowy rok zaczyna się z przysłowiową „czystą kartą”. Dlaczego więc nie ma zacząć się w atrakcyjniejszej jurysdykcji? Tym bardziej, że formalności związane z założeniem i prowadzeniem firmy w jednej z trzech wskazanych lokalizacji jest, zwłaszcza przy pomocy wyspecjalizowanych doradców, o wiele prostsze i tańsze niż w Polsce.

Jak bardzo przydatny był ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić.

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.

Ponieważ ten artykuł okazał się przydatny...

Śledź nas w mediach społecznościowych!

Udostępnij:

Agnieszka Moryc

Dyrektor Zarządzająca, Admiral Tax. Ekspert w zakresie legalnej optymalizacji podatkowej, księgowości i rozwiązań typu offshore dla polskich przedsiębiorców. Jako znawca i praktyk biznesu dzieli się wiedzą także na łamach mediów zewnętrznych, m.in. Puls Biznesu, InnPoland, Infor, MamBiznes.News, Gazeta MŚP, Polish Express.

Chętnie odpowiem na pytania. Mój mail to: agmo@admiraltax.pl


Napisz do nas

    Flaga UE i UK
    Jak zmieni się sytuacja brytyjskich firm w Anglii po Brexicie?
    Previous Article
    Obliczanie na kalkulatorze
    Raport Admiral Tax: czego życzą sobie polscy przedsiębiorcy w 2018 roku
    Next Article

    O nas
    About us
    Artykuły
    Kontakt
    Kariera
    Program partnerski
    FAQ
    Reklamacje
    Polityka Prywatności - RODO
    Regulamin
    AT logo White

    Pomagamy firmom wejść na rynek brytyjski i irlandzki. Rejestrujemy spółki ltd, kontaktujemy się z urzędami, składamy raporty. Oferujemy także księgowość i kadry. Działamy na rynku brytyjskim od prawie 20 lat.

    Twitter Linkedin Facebook Youtube

    Firma w Anglii

    Księgowość spółki limited

    Rozliczenia Self-Employed

    Kadry (Payroll)

    VAT Wielka Brytania

    Brytyjska spółka limited i polska działalność gospodarcza

    Sprzedaż spółek ltd

    Inne usługi

    Podatek od kryptowalut

    Prognoza Emerytury z UK

    Rozliczenia CIS

    Deklaracje VAT w UK

    Odzyskiwanie zamkniętej spółki LTD


    Jesteśmy autoryzowani przez brytyjskie urzędy, DANE NASZYCH KLIENTÓW SĄ w 100% BEZPIECZNE

    Admiral Tax is a brand within a group of esteemed accounting companies, including ZD Consulting Ltd, LMS Consulting Ltd, and Sepera College. Copyright 2025 by ZD Consulting Limited. All Rights Reserved.

    Admiral Tax

    Admiral Tax

    Support Team

    I will be back soon

    Admiral Tax
    Witamy w Admiral Tax. Kliknij ikonę poniżej, aby skontaktować się z nami przez WhatsApp, Telegram lub napisz do nas na e-mail office@admiral.tax
    Rozpocznij czat z:
    whatsapp

    WhatsApp

    telegram

    Telegram

    email

    Email

    phone

    Zadzwoń

    chat